8月14日至20日,聊城市市场监管局内审工作小组对本系统直属事业单位市检验检测中心、市特种设备检验研究院、市质量监督检验研究所开展内部审计工作。


这次内审工作紧紧围绕市场监管中心工作与发展大局,严格按照国家法律法规、内部审计准则及单位内部管理制度,以聚焦主责主业、突出风险导向为原则,围绕规范管理、防范风险、提升财务管理水平及财政资金使用效能的目标展开。审计范围主要涵盖制度建设、内部控制、预算管理、财务收支、资产管理、专项资金使用等领域。


在审计过程中,发现了事业单位财务管理中存在的部分不规范环节,系统总结了实践中的优秀经验做法,助力完善财务管理制度,推动单位内部控制体系持续健全并实现有效运行,进一步规范会计核算与财务管理行为,促进财政资金节约高效使用,强化了对权力运行的监督与制约,对下一步工作具有重要促进作用。
(郭扩)
2025-08-28 09:00:55
2025-08-28 08:59:16
2025-08-28 08:58:08
2025-02-13 10:19:29
2025-01-03 09:12:18
2025-01-03 09:11:38

聊城新闻网 2006-2025 版权所有 聊城市新闻传媒中心/聊城市政府新闻办公室 联合主办
互联网新闻信息服务许可证编号:37120240004 鲁ICP备09083931号
鲁公网安备 37150202000134号
信息网络传播视听节目许可证编号:115330086 广播电视节目制作经营许可证(鲁)字第720号
本网违法和不良信息举报电话:18663509279 举报邮箱:liufei@lcxw.cn