近日,由山东省内部审计师协会组织的2025年内部审计理论研讨活动评选结果正式揭晓,聊城市东元资产经营有限公司审计部提交的论文《科学规范开展市属国有企业内部审计工作的路径探索与实践创新》荣获市级优秀论文二等奖。

论文紧扣2025年全国审计工作会议“科学规范提升年”行动要求,结合公司内部审计工作开展情况,立足于国有企业内部审计实践,深入剖析当前内部审计在立项科学性、实施规范性及整改实效性等方面存在的问题,创新性提出 “战略导向-规范赋能-闭环管理”三位一体的优化路径。从战略统筹、流程规范、智慧审计、整改问责等多方面提出具体实践建议,具有较强的理论价值和现实指导意义。
此次获奖是对公司内部审计研究水平与实践创新能力的充分肯定。接下来,东元公司将持续贯彻落实全国和全省审计工作会议精神,深化内部审计改革创新,强化审计成果转化与运用,为公司高质量发展提供坚实的审计监督保障。(李耐寒)
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